VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000210 |
01/07/2016 |
R$ 29.765,44 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000211 |
01/07/2016 |
R$ 3.720,68 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 07/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000212 |
01/07/2016 |
R$ 7.094,22 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 07/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000213 |
01/07/2016 |
R$ 9.484,77 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 07/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000214 |
01/07/2016 |
R$ 5.526,30 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 07/2016. |
2000215 |
01/07/2016 |
R$ 7.032,09 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 07/2016. |
2000216 |
01/07/2016 |
R$ 8.851,68 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 07/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000217 |
01/07/2016 |
R$ 22.402,41 |
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VALOR QUE SE PENHA REFERE-SE A JOROS NO PAGAMENTO INSS COMPETÊNCIA: 05/2016. |
2000218 |
01/07/2016 |
R$ 1.612,74 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO W. DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000219 |
01/07/2016 |
R$ 1.612,68 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREA. |
2000220 |
14/07/2016 |
R$ 6,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREA. |
2000221 |
21/07/2016 |
R$ 6,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO W. DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000222 |
21/07/2016 |
R$ 2.073,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. |
2000223 |
21/07/2016 |
R$ 320,00 |
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