Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000210 01/07/2016 R$ 29.765,44
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000211 01/07/2016 R$ 3.720,68
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 07/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000212 01/07/2016 R$ 7.094,22
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 07/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000213 01/07/2016 R$ 9.484,77
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 07/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000214 01/07/2016 R$ 5.526,30
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 07/2016. 2000215 01/07/2016 R$ 7.032,09
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 07/2016. 2000216 01/07/2016 R$ 8.851,68
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 07/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000217 01/07/2016 R$ 22.402,41
VALOR QUE SE PENHA REFERE-SE A JOROS NO PAGAMENTO INSS COMPETÊNCIA: 05/2016. 2000218 01/07/2016 R$ 1.612,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO W. DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000219 01/07/2016 R$ 1.612,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREA. 2000220 14/07/2016 R$ 6,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREA. 2000221 21/07/2016 R$ 6,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO W. DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000222 21/07/2016 R$ 2.073,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. 2000223 21/07/2016 R$ 320,00