Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000184 01/06/2016 R$ 29.765,44
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000185 01/06/2016 R$ 3.720,68
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 06/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000186 01/06/2016 R$ 7.094,22
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 06/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000187 01/06/2016 R$ 25.912,26
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 06/2016. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000188 01/06/2016 R$ 5.526,30
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 06/2016. 2000189 01/06/2016 R$ 7.032,09
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES 06/2016. 2000190 01/06/2016 R$ 7.596,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TETREINAMENTO DE SISTEMAS. 2000191 01/06/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO DE 60A. 2000192 01/06/2016 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CÂMARA MUNICIPAL. 2000193 01/06/2016 R$ 2.156,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000194 01/06/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000195 01/06/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VEREADORES. 2000196 01/06/2016 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO VERADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000199 10/06/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEIUCLO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000200 10/06/2016 R$ 1.647,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIPEZA COMPLETA DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. 2000201 10/06/2016 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DPVAT DO EXERCICIO DE 2016. 2000202 10/06/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000203 16/06/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000204 16/06/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VERADORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000205 20/06/2016 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE COPO DESCATAVEIS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000206 20/06/2016 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000207 24/06/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WEDEND DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000208 24/06/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUÇÃO DE DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS. 2000209 24/06/2016 R$ 51,85